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高新技术企业认定及研发费加计扣除政策解读与风险提示

时间:2020-04-13   访问量:8688
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课程介绍


“贯彻创新驱动发展战略,提高企业科技创新能力”一直是中央高度重视的问题,财政部、国家税务总局、科技部联合下发的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通 知》(财税〔2018〕99号),将全部企业的研发费加计扣除比例由50%提高至75%。国家税务总局下发的《关于发布修订后的<企业所得税优惠政策事 项办理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)明确企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。认定为高新技术企业可以享受哪些税收优惠?哪些行业?哪些活动不能享受研发费加计扣除?委托研发要关注哪些税收风险?

本次课程以高新技术企业认定、研究开发费加计扣除等税收优惠为核心,结合新征管环境对高新技术企业带来的风险及深远影响,总结梳理高新技术企业税收优惠、研发费加计扣除新政运用等一系列优惠政策涉及的实务操作重点和难点,助力企业税收优惠应享尽享!快快一起来学习吧!


讲师介绍



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邸保瑛  

注册会计师、注册税务师、资产评估师


晓红说税团队金牌讲师,曾就职于会计师事务所、税务师事务所、资产评估事务所从事会计审计、税务审核、资产评估项目负责人工作十年有余,多次参与省内外增值税、企业所得税、个人所得税学术交流,是理论与实践结合的实战型专家。



课程大纲


1、如何认定高新技术企业?

2、高新技术企业研发费用归集口径

3、高新技术企业有哪些税收优惠?

4、案例解析高新技术企业年度申报

5、研发费加计扣除适用范围及政策追溯

6、研发费加计扣除会计核算及资本化时点

7、研发费加计扣除六大费用归集口径

8、研发费加计扣除特殊政策解析

9、委托研发加计扣除政策解析及风险提示

10、案例解析研发费加计扣除申报办理流程





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